YonGTS1.0助力跨国企业实现全球税合规高效
2023年8月19日在上海国家会展中心,用友正式发布YonGTS1.0,这是一款用友率先发布的支持跨国企业实施全球税务管理的数智化解决方案,通过数字化、智能化的应用架构助力跨国企业实现全球税务遵从与税务管控。
YonGTS1.0支持深度的业财税融合,不论企业使用的是哪个厂商提供的ERP、财务核算等系统,YonGTS1.0利用用友商业网络社会级的产品集成能力打通底层业务数据和财务数据。面向跨国企业,YonGTS1.0推出了支持多国家或地区多税种自动算税、一键申报等的基础税务合规管理,也支持针对跨境交易的关务合规管理与转让定价合规管理,也可以帮助跨国企业集团总部实现自上而下的税务分析、筹划与风险管控。
YonGTS1.0推出的背景
在经济数字化与全球化的背景下,跨国企业在全球纳税遵从层面面临着多重挑战。一方面,跨国企业需遵循集团总部所在国的税制要求,也受到境外各国税制、国际税收协定、国际反避税规则(如BEPS2.0)的制约;另一方面,境内外税务机关加强信息交换,提升国家税务机关的信息化建设,在税务遵从的合规性、税务信息披露的透明性等方面给跨国企业持续增压。
如何高效合规地实现全球供应链下不同国家或地的合规纳税要求?这成为诸多跨国企业税务管理者面临的首要问题。在数字化时代,只有数字化、智能化的全球税解决方案才能高效、精准、协同地满足境内外多国多税种的纳税遵从要求。
YonGTS1.0全球税务最佳实践
某总部位于新加坡的人力资源服务集团,业务遍及全球 50 多个市场,在加速的全球化进程中,它面临全球税务管理方面问题包括:
如何迅速熟悉境外机构所在税收管辖区的税收制度与征管要求?
如何在海外税务人员紧缺的情况满足不同国家的合规纳税要求?
如何确保跨境交易代扣代缴义务合规履行?
如何快速了解并满足不同国家税收征管机关的数字化征管要求(如,政企直连)?
为解决上述问题,用友为这家集团搭建了全球税务管理数智化平台的蓝图:
首先,用友为该集团多家子公司打通了业务系统与会计系统,并融合涵盖地区的税务规则,形成内置的税务规则库。
其次,在税务合规板块,用友配置了流转税、企业所得税和代扣代缴项目的申报规则,生成税金计算表后,通过政府接口一键申报或者手工录入税局系统,即可完成申报。
最后,在税务管控板块,也相应搭建了适配集团业务情况的税务分析、筹划与风险管控系统。
YonGTS1.0全球税务合规管理功能实现
在蓝色虚线框部分,YonGTS1.0税务合规模块协助该集团海外多家子公司实现了注册地国家的流转税、企业所得税和代扣代缴税款的自动取数、计算与申报表生成等功能。具体来说包括以下模块:
发票管理:通过该集团子公司所在地政府认证的发票系统提供商(如,Peppol)互联,用友全球税务合规管理模块可以完成销售端发票的自动开具与交付,也可以完成采购端与费用报销端发票的收取、认证、勾选与抵扣。发票数据也支持回传到业务系统和财务核算系统,完成三单匹配、财务核算等工作。
自动算税:用友全球税务合规管理模块为该集团内多家子公司配置了税率税码库、计税规则、纳税时点等税务规则,支持多税种基于自动从业务系统和财务核算系统提取的数据,按期完成流转税、企业所得税和代扣代缴税金的自动计算,生成各税种纳税计算表和申报表样表,供多家子公司用于后续申报使用,也便于集团总部实施了解申报进度。
接口申报:用友全球税务合规管理模块也可以通过政府提供的接口,预置相关国家的申报表样式,与政府申报系统互联,实现一键申报。
总体来说,用友为该集团搭建的全球税务管理平台阶段性创造的价值包括:
打通主数据、合同、项目、结算、税务、收付款、核算流程,实现一体化开票、收票、税金计算与申报,凭证推送,确保业财税数据一致,提升税务管理效率,降低人工成本约20%。
统一标准、制度、流程,固化发票管理、税金计算、纳税申报等环节,实现涉税业务标准化、自动化,避免人工干预,减少出错率约30%。
通过上述数智化的解决方案,YonGTS1.0协助该集团高效、精准地满足了全球多个子公司的税务合规要求。
未来YonGTS1.0也将持续迭代与升级,持续助力更多跨国企业在海外实现精准税务合规与动态风险管控。